2025年9月22日至23日,中国上市公司协会在北京举办“中上协财专委走进上市公司系列行——北京”暨“2025年中国上市公司内部控制最佳实践案例”结果发布和交流活动。中国上市公司协会领导、副会长单位用友网络高级副总裁杜宇、财政部会计司相关处室负责同志出席活动并致辞,中上协财专委副主任委员、中煤能源首席财务官柴乔林作活动总结。监管部门嘉宾,案例入选上市公司、最佳组织单位和评审专家组代表等200余人参加活动。
在中国证监会、财政部会计司的指导下,中上协主办的“2025年上市公司内部控制最佳实践案例征集”活动顺利完成。这次案例遴选汇聚了中上协财专委员和财政部内控标准委25位专家的专业智慧,经过十二道严格程序,最终产生133家典型案例,其中最佳案例70家、优秀案例63家。入选案例集中展示了我国上市公司在内控制度建设、风险管理创新和数字化转型方面的最新实践:既有以人工智能、大数据赋能的创新路径,也有将制度要求转化为落地方案的成熟做法,为广大上市公司及拟上市企业树立了标杆,形成了可复制、可推广的示范效应。借助本次活动,上市公司加强内控管理的积极性被充分激发,实现从“被动合规”到“主动管理”的转变,促进了企业经营管理质量的整体提升,推动了资本市场公司治理水平的共同进步。活动得到资本市场各方高度响应,展现出强大的行业影响力。大批上市公司踊跃报名,地方上市公司协会、会计师事务所广泛推荐,充分体现了全市场对内控体系建设的高度关注与协同努力。
为保证本次案例评审的严谨、专业和公正,中上协成立了评审专家组实施交叉盲评,北京国家会计学院教授郑洪涛代表评审专家组介绍了案例评选情况。中国中车、四川长虹、丰林集团、创维数字4家公司分别代表不同所有制、不同行业的最佳案例入选公司分享先进经验和创新做法。本次活动地方上市公司协会和会计师事务所积极组织动员上市公司申报,并认真、负责推荐案例,7家地方上市公司协会、8家会计师事务所荣获“最佳组织单位”,17家地方上市公司协会、9家会计师事务所荣获“优秀组织单位”。北京上市公司协会、毕马威华振会计师事务所代表“最佳组织单位”现场分享活动组织经验和心得。
22日下午,证监会会计司专家以《上市公司2024年报会计监管报告相关问题解读》为题,围绕发布背景、主要问题及监管提示方面进行深入解读。证监会稽查总队调专家,以《上市公司财务造假案例分析》为题,针对虚增收入及利润、虚增资产、法律责任等方面进行详细剖析。
本次活动除了监管专家授课培训之外,还设置了实地走进上市公司现场参访学习环节。22日下午,学员走进用友网络,用友网络执行副总裁樊冠军,以《面向未来的数智化》为主题,深度解读用友BIP平台的创新应用。现场分享不仅聚焦用友BIP平台“AI 、数据、流程原生一体”的技术架构优势与生态能力,更通过众多行业领先企业借助该平台实现财务智能管控、内控全链路升级的标杆案例,生动呈现用友在财务数智化与智能内控领域的前沿探索成果,为学员提供可借鉴、可落地的数智化转型路径参考。
23日上午,学员走进中煤能源,参观企业展厅和生产运营智能管控平台。柴乔林介绍了中国中煤产业转型升级、智控项目和司库建设相关情况,分享了如何将效率效益等价值管理要求和内部控制要素通过系统建设穿透到业务前端,实现“业财实”紧密结合,推动业务科学组织、高效合规运行,同时确保财务信息质量,从而形成由经验决策向模型驱动的智能决策的升级转型,并就有关创新做法和先进经验与参加活动的上市公司财务总监互动交流。
参会代表纷纷表示,内控案例征集评选活动意义重大、成效显著,公司案例能够入选倍感荣幸和自豪,要将荣誉转化为加强内控工作的动力,把学习到的监管政策和先进经验落到推动公司高质量发展的实处,期待中上协形成常态化的案例评选机制,定期举办类似活动。下一步,中上协将持续打造最佳实践系列活动,深化丰富培训内容,积极响应监管部门决策部署、回应上市公司实际需求,助力上市公司在复杂多变的市场环境中不断提升治理水平与发展质量。