5月14日,中国上市公司协会财务总监专业委员会第三届第三次全体会议暨2025年上市公司内部控制最佳实践案例征集活动启动仪式在北京召开。中上协党委委员、副会长余辉,会员副会长、用友网络董事长兼CEO王文京出席会议并致辞;财政部会计司、证监会会计司相关处室负责人出席会议;财专委主任委员、华泰证券首席财务官焦晓宁主持会议。
余辉在致辞中指出,作为实体经济的基本盘、资本市场压舱石、科技创新的主力军,推动高质量发展是上市公司责无旁贷的时代担当。去年以来,财专委紧紧围绕落实中央精神和新“国九条”“1+N”政策体系,服务上市公司高质量发展,做了大量工作,取得丰硕成果,希望财专委充分发挥好传递政策、反映诉求的作用,围绕企业出海、并购重组等热点话题开展研究、组织培训、交流等活动。作为监管部门和市场主体之间的桥梁,中上协将积极贯彻监管部门的决策部署,充分发挥好财专委作用,帮助上市公司财务总监群体提升履职能力,促进上市公司整体财务工作质量大幅度提升,带领上市公司抓住发展新质生产力机遇,实现高质量发展。
王文京在致辞中表示,数智化是当今中国和全球企业都在推进的进步进程,当前企业数智化建设的热点就是AI在企业的应用。在会计领域,AI也带来一场新的革命,催生继复式记账、管理会计后的第三大里程碑——“智能会计”,中国有望在此领域实现全球引领。AI应用聚焦降本增效、精准运营及风险管控三大方向,但其成功落地需要新一代企业软件作为支撑。目前,用友战略级产品用友BIP(数智商业创新平台)在全球市场已具有竞争力,已为6.5万家大型和中型企业提供数智化服务,成为众多行业领先企业数智化的首选平台,助力中国和全球企业的数智化发展。
焦晓宁作财专委2024年工作报告。她提出,过去一年财专委在协会的正确领导下,紧扣“密切联系监管、全面服务会员、专业赋能行业”的定位,进一步优化工作方式,深化监管协同和政策反馈机制,开展形式多样的培训和研讨,组织“财专委走进上市公司系列行”等活动,全年顺利完成各项工作计划,得到协会高度认可和市场各方的充分肯定。今年,财专委将以传递监管政策、反馈意见建议和满足上市公司实际需求为导向,重点做好上市公司内部控制案例征集等专项主题活动,为全体委员和广大上市公司财务总监群体带来更多更大的收获。
内部控制是企业规范各项活动、防范内外部风险、提升管理效率和效果、保障目标实现的重要机制。目前,具有中国特色的企业内部控制规范体系已基本建立,并在上市公司全面实施,其中涌现出了不少优秀实践案例。为贯彻落实党的二十届三中全会关于“加强企业合规建设和廉洁风险防控”精神以及《中华人民共和国会计法》和中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》有关要求,发挥优秀案例的示范作用,激活上市公司内生动力,打造公司治理生态圈,构建内控实践“中国范式”,在财政部会计司、中国证监会会计司的指导下,“2025年上市公司内部控制最佳实践案例”征集活动正式启动!财政部会计司相关处室负责人介绍了发起活动的背景和意义,对征集活动作出部署和要求。
来自内控案例征集活动专家评审组、地方上市公司协会、会计师事务所和协会财专委的多位代表分别积极发言,表达了对本次案例征集活动的高度认同与热切期望。
本次全体会议增补了郝博、张海龙、王海、关颖4位委员,并向新入会的联系会员答税科技颁发会员证书。委员们一致表示,能够担任财专委委员,既是一份崇高的荣誉,也承载着沉甸甸的责任。未来将主动投身财专委组织的各类活动,加强与上市公司财务总监群体的紧密联系,通过扎实深入的调查研究,切实履行委员职责。
当日下午,用友网络财务数智化首席专家吕华新,财专委副主任委员、中煤能源总会计师柴乔林,财专委委员、答税科技创始人王俊围绕AI在财税领域的应用进行了分享。
中上协财专委致力于为会员单位财务总监的交流与合作提供服务平台,旨在传导监管政策、反映会员诉求、组织专业培训、开展经验交流、组织专题调研。下一步,协会将在中国证监会的坚强领导下,继续深耕上市公司财务总监相关工作,帮助财务总监群体全方位提升执业水平,助力上市公司高质量发展!